鹰眼预警:统一股份营业收入增速持续下降、净利润增速持续增长

新浪财经 2025-03-03 22:33:16

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

2月28日,统一股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为23.14亿元,同比增长3.35%;归母净利润为3138.76万元,同比增长164.08%;扣非归母净利润为1914.87万元,同比增长125.72%;基本每股收益0.1635元/股。

公司自2001年12月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为963万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对统一股份2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为23.14亿元,同比增长3.35%;净利润为3138.76万元,同比增长164.08%;经营活动净现金流为4.28亿元,同比增长19.54%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

•营业收入增速持续下降、净利润增速持续增长。近三期年报,营业收入同比变动分别为475.22%、11.35%、3.35%持续下降,净利润同比变动分别为-134.39%、41.84%、164.08%持续增长,营业收入与净利润变动趋势背离。

项目202212312023123120241231营业收入(元)20.11亿22.39亿23.14亿净利润(元)-8422.24万-4898.45万3138.76万营业收入增速475.22%11.35%3.35%净利润增速-134.39%41.84%164.08%

•净利润亏损两年首次扭亏。近三期年报,净利润分别为-0.8亿元、-0.5亿元、0.3亿元,较为波动。

项目202212312023123120241231

净利润(元)-8422.24万-4898.45万3138.76万

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

•营业收入与营业成本变动背离。报告期内,营业收入同比增长3.35%,营业成本同比下降1.12%,收入与成本变动背离。

项目202212312023123120241231营业收入(元)20.11亿22.39亿23.14亿营业成本(元)17.06亿18.63亿18.42亿营业收入增速475.22%11.35%3.35%营业成本增速425.94%9.2%-1.12%

•营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动3.35%,税金及附加同比变动-45.25%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202212312023123120241231营业收入(元)20.11亿22.39亿23.14亿营业收入增速475.22%11.35%3.35%税金及附加增速889.69%10.58%-45.25%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

•营业收入增速持续下降,应收账款增速持续增长。近三期年报,营业收入同比变动分别为475.22%、11.35%、3.35%持续下降,应收账款较期初变动分别为-22.57%、1.62%、23.3%持续增长。

项目202212312023123120241231营业收入增速475.22%11.35%3.35%应收账款较期初增速-22.57%1.62%23.3%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为20.4%,同比增长21.38%;净利率为1.36%,同比增长162%;净资产收益率(加权)为7.52%,同比增长165.39%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

•销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为20.4%,同比大幅增长21.38%。

项目202212312023123120241231销售毛利率15.16%16.81%20.4%销售毛利率增速110.16%10.83%21.38%

•销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期16.81%增长至20.4%,应收账款周转率由去年同期15.03次下降至13.8次。

项目202212312023123120241231销售毛利率15.16%16.81%20.4%应收账款周转率(次)11.8815.0313.8

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

•投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为2.14%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231

投入资本回报率-6.61%-3.29%2.14%

从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

•前五大供应商采购占比较大。报告期内,前五大供应商采购额/采购总额比值为60.75%,警惕供应商过度依赖风险。

项目202212312023123120241231

前五大供应商采购占比40.1%57.74%60.75%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为77.3%,同比下降4.69%;流动比率为0.62,速动比率为0.51;总债务为9.46亿元,其中短期债务为5.52亿元,短期债务占总债务比为58.34%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

•流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为1.4,0.7,0.62,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231

流动比率(倍)1.40.70.62

从资金管控角度看,需要重点关注:

•预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为1.45%、2.36%、2.88%,持续增长。

项目202212312023123120241231预付账款(元)1547.11万1774.77万1904.44万流动资产(元)10.66亿7.52亿6.6亿预付账款/流动资产1.45%2.36%2.88%

•预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长7.31%,营业成本同比增长-1.12%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231预付账款较期初增速42.98%14.72%7.31%营业成本增速425.94%9.2%-1.12%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为13.8,同比下降8.17%;存货周转率为13.53,同比增长60.68%;总资产周转率为1.13,同比增长17.44%。

从经营性资产看,需要重点关注:

•应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为5.88%、7.07%、9.47%,持续增长。

项目202212312023123120241231应收账款(元)1.48亿1.5亿1.85亿资产总额(元)25.11亿21.25亿19.55亿应收账款/资产总额5.88%7.07%9.47%

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