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浙江铖昌科技2025年一季度财报解读:营收大增365.26%,税金及附加飙升473.16%

浙江铖昌科技股份有限公司于近期发布了2025年第一季度财报。报告显示,公司在营业收入、净利润等关键指标上取得显著变化,同时部分财务项目变动幅度较大,值得投资者关注。

营收大幅增长,创历史新高

随着行业需求恢复加快,公司积极拓展业务布局,2025年第一季度实现营业收入9200.89万元,较上年同期增加7223.29万元,同比增长365.26%,创历史新高。

项目本报告期(元)上年同期(元)变动比率

营业收入92,008,850.6019,775,974.58365.26%

从业务领域来看,星载领域多系列型号遥感卫星项目进入批量交付阶段;机载领域中标项目批量供应,营收规模快速增长且新订单不断;低轨通信卫星领域新产品已备货,按计划批量交付;地面领域下游需求计划陆续落地,公司已按要求备货及生产交付。

净利润扭亏为盈,盈利能力提升

归属于上市公司股东的净利润为2981.59万元,较上年同期扭亏为盈,上年同期净利润为-1490.33万元。这主要得益于客户需求增加,公司交付进度加快,营业收入大幅增加。

项目本报告期(元)上年同期(元)变动比率

归属于上市公司股东的净利润29,815,883.20-14,903,337.67300.06%

公司在降本增效方面成效显著,一方面提高研发效率、降低研发成本,另一方面通过提高自动化测试能力、优化工艺流程等实现降本,毛利率较上年同期回升,成本费用持续摊薄,进一步提升产品成本竞争力。

扣非净利润显著增长,经营质量提升

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2882.60万元,上年同期为-1643.64万元,同比增长275.38%。这表明公司核心业务盈利能力增强,经营质量得到提升。

项目本报告期(元)上年同期(元)变动比率

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,825,992.10-16,436,403.87275.38%

基本每股收益大幅提升

基本每股收益为0.1465元/股,上年同期为-0.0952元/股(调整后为-0.0732元/股),同比增长300.14%,反映出公司盈利能力提升,股东收益增加。

项目本报告期(元/股)上年同期(元/股)变动比率

基本每股收益0.1465-0.0732300.14%

扣非每股收益同向变动

虽然报告未直接披露扣非每股收益数据,但结合扣非净利润大幅增长及股本未发生重大变动情况,可推测扣非每股收益同样呈增长趋势,进一步验证公司核心业务盈利能力增强。

应收账款规模上升

应收账款期末余额为50022.14万元,期初余额为42749.83万元,规模有所上升。公司业务增长可能导致应收账款相应增加,需关注应收账款回收情况,若回收不及时,可能影响公司现金流和资金周转。

项目期末余额(元)期初余额(元)

应收账款500,221,441.44427,498,338.80

应收票据增长33.26%

应收票据期末余额为8512.43万元,期初余额为6387.89万元,增长33.26%,主要因报告期内商业承兑汇票增加。商业承兑汇票信用风险相对较高,公司需加强对应收票据管理,防范兑付风险。

项目期末余额(元)期初余额(元)变动比率

应收票据85,124,318.3163,878,921.5233.26%

加权平均净资产收益率由负转正

加权平均净资产收益率为2.16%,上年同期为-1.06%,由负转正,表明公司运用净资产盈利的能力增强,资产运营效率提高。

项目本报告期(%)上年同期(%)变动比率

加权平均净资产收益率2.16-1.063.22%

存货规模略有上升

存货期末余额为20963.67万元,期初余额为20237.84万元,略有上升。公司为满足业务增长需求提前备货,但存货过多可能带来存货跌价风险,需关注存货周转情况。

项目期末余额(元)期初余额(元)

存货209,636,661.31202,378,422.82

销售费用有所增长

销售费用为259.03万元,上年同期为216.71万元,增长主要因业务拓展,市场推广等销售活动增加。

项目本期发生额(元)上期发生额(元)

销售费用2,590,348.502,167,109.19

管理费用略有下降

管理费用为705.93万元,上年同期为752.76万元,略有下降,公司在管理成本控制上取得一定成效。

项目本期发生额(元)上期发生额(元)

管理费用7,059,340.107,527,643.76

财务费用变动,利息收入减少

财务费用为-58.38万元,上年同期为-173.33万元,变动主要因报告期公司利息收入减少。虽财务费用仍为负数,显示公司利息收入大于利息支出等费用,但利息收入减少可能影响公司整体收益。

项目本期发生额(元)上期发生额(元)变动比率

财务费用-583,818.61-1,733,269.9066.32%

研发费用投入加大

研发费用为2368.97万元,上年同期为1537.03万元,增长54.13%,因报告期内研发投入上升。加大研发投入有助于提升公司产品竞争力和创新能力,但短期内可能对利润产生一定压力。

项目本期发生额(元)上期发生额(元)变动比率

研发费用23,689,707.9415,370,341.7154.13%

经营活动现金流量净额为负且略有下降

经营活动产生的现金流量净额为-8752.25万元,上年同期为-8233.45万元,略有下降。公司经营活动现金流出大于流入,可能因业务扩张,购买商品、接受劳务支付现金较多等。持续为负的经营活动现金流量净额需引起关注,可能影响公司持续发展能力。

项目本报告期(元)上年同期(元)变动比率

经营活动产生的现金流量净额-87,522,482.55-82,334,460.60-6.30%

投资活动现金流量净额为负但流出减少

投资活动产生的现金流量净额为-3192.23万元,上年同期为-3268.57万元,流出略有减少。公司投资活动现金流出主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产以及投资支付现金等,虽流出减少,但仍需关注投资项目收益情况,确保投资回报。

项目本报告期(元)上年同期(元)

投资活动产生的现金流量净额-31,922,298.19-32,685,719.50

筹资活动现金流量净额为零

筹资活动产生的现金流量净额为0元,公司在本季度无吸收投资、取得借款等现金流入,也无偿还债务、分配股利等现金流出,需关注公司后续筹资策略,以满足业务发展资金需求。

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