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近期,千亿市值上市公司金龙鱼(300999.SZ,股价30.16元,市值1635.15亿元)公告称,其下属子公司益海(广
企业财务收支的真实性是会计准则的基本要求,是企业进入市场参与平等竞争的前提,也是衡量企业优劣的基础标准。会计信息失真既影
如今,在企业经营发展过程中,为了确保企业实现更加规范、有序地经营运转,很多企业都会按要求推进相关审计工作地开展。那么,对
公司一年经营下来账务是不是合法合规的?账务和税务是否一致?账务数据是否合理,有没有什么隐患?如果这时候,被税务局抽查到,
内部审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项做出审计结论,提出审计意见和审计建议的
股份公司股权变更怎么办理?股份公司股权变更不是到工商部门办理变更登记,而是到“股权转让交易中心”,股权转让成功之后,再到
关于企业内部审计:内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查与评价本企业及所属单位财政收支、财务收支、经
绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法
一、新公司法规定第五十二条股东未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资,公司依照前条第一款规定发出书面催缴书催缴出资的,可以
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国企“三重一大”审计方法的总结与创新——以XXX国有企业审计为例“三重一大”决策制度是指凡属重大决策、重要干部任免、重要
大型企业集团的内部审计面向对象广,审计类型种类多,审计任务繁重,审计技术复杂,内部审计部门的规模较大。审计制度为审计工作
公司财务审计流程十步骤:审计立项与授权、审计准备、初步调查、分析性程序及符合性测试、实质性测试及详细审查、审计发现和审计
股权转让是企业重组、投资退出和资本运作中的一项核心操作,其过程中的复杂性和潜在风险不容忽视。本文将详细探讨股权转让过程中
现代内部审计讲求以风险为导向。风险到底在哪里?如果能建立风险预警体系,风险导向内部审计就会有更有力的抓手。内部审计风险预
企业审计既考验审计人员的专业知识,更考验审计人员的智慧。一方面要求审计人员有夯实的财税知识及对政策的理解与把握,另一方面
随着国内外环境的竞争加剧,企业经营的不确定性风险在增加,如何在纷繁复杂的管理中运用创新思维提升管理绩效是每个管理者都面临
2023年12月29日,十四届全国人大常委会第七次会议通过新修订的《中华人民共和国公司法》(下称“新《公司法》”),于2
内审是一个企业每年都要做的一项工作,内审做得好不好,直接影响着一个企业质量管理体系运行的质量和效果。内审,也称为第一方审
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